送心意

文老师

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2019-08-08 17:51

你好,开发票了吗?如果开发票了的话,你正常采集销项发票,就可以的。

文老师 解答

2019-08-08 20:33

您好账上您冲减进项税转出的分录就可以, 申报表的话,需要转入到抵扣税额里面,填在前期已认证,本期申报抵扣里面

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你好,开发票了吗?如果开发票了的话,你正常采集销项发票,就可以的。
2019-08-08 17:51:35
是的,你做内销就可以了哦
2020-03-30 10:10:32
年度增值税税负率={[年度销项税额合计+免抵退货物销售额*应税货物适用税率-(年度进项税额合计-年度进项税额转出合计+年初留抵税额-年末留抵税额)]/[年度应税货物或劳务销售额+免抵退货物销售额]}*100%。算每月的就是月度的数据
2019-09-30 14:08:03
您好,不是这样的,先做发票认证,但是勾选的选择退税认证,等转内销的时候再转内销就行了
2019-09-16 10:21:43
首先,你的进项税额是1300 退税是 出口价格*退税率 两者相比,按熟小的退
2019-09-22 12:43:52
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