送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2019-08-08 21:00

你可以少计提这个数字的

追问

2019-08-08 21:03

老师我不懂了,

追问

2019-08-08 21:04

追问

2019-08-08 21:04

这是6月的工资

追问

2019-08-08 21:19

这个月少计提1943的话,我这个月是计提和发放6月工资,上交7月社保,不是下个月有事负数了?

暖暖老师 解答

2019-08-08 23:11

你这月把这个走平了

追问

2019-08-09 00:43

6月底应付职工薪酬借方1394,7月走平是不是应该多计提啊?

暖暖老师 解答

2019-08-09 06:53

嗯,需要多计提,上边分析错了

追问

2019-08-09 14:52

还是就是其他应收款(个人社保)6月底借方为1084.56元,7月发的是6月工资,工资单在上面,7月底其他应收款的借方是1179.27元,是不平的!要和应付职工薪酬一样走平?

追问

2019-08-09 14:53

暖暖老师 解答

2019-08-09 14:59

是的,你这个是少计提了,

追问

2019-08-09 15:01

那我的凭证需要改?分录是什么

暖暖老师 解答

2019-08-09 15:13

多计提这个数字,补齐了

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相关问题讨论
你好,个人部分不用涉及进去,个人部分不用计提
2020-04-19 08:08:06
看你说那个明细,这个公司部分是单独做应付职工薪酬 社保
2020-02-12 11:57:17
这个不一定,你这个除非扣社保,和你发员工在一个月才可以平,一般都有余额
2019-10-13 17:16:12
你好!单位部分走应付职工薪酬
2019-08-06 15:32:55
个人承担的社保,是计入其他应收款——代扣个人社保“,对于公司承担的社保,账务处理是: 借:管理费用——社保费(或销售费用——社保费,等社保费二级科目的费用) 贷:应付职工薪酬——社保费
2019-07-03 22:35:50
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