送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-08-11 15:19

你好,应收账款是负数需要调整到预收账款填写,应付账款负数需要调整到预付账款填写

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相关问题讨论
如果购买存货,借库存商品贷应付,
2019-03-07 14:35:00
你好,应收账款是负数需要调整到预收账款填写,应付账款负数需要调整到预付账款填写
2019-08-11 15:19:22
你好,需要有所有期初数,而且必须是正确的才可以建账的 需要符合资产=负债+所有者权益合计这个关系,才可以根据相关数据录入期初数,然后启用账套,录入相应分录就是了
2019-06-09 20:49:25
你好同学,根据企业情况来,能收回尽量收回,要付的尽量付,实在收不回,不用付的可以转入清理。
2021-12-28 23:04:45
您好,注销的时候往来科目都需要转平了的
2019-06-19 12:13:33
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