送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-08-13 09:40

你好 这个你最好跟税局确定下 有的可能跨年了不允许抵扣的

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这个你明天直接问下售后,这个一般是公司基本户直接扣的,你不交对方会打电话问,航天电话95113
2019-06-25 19:33:10
您好, 现在还是可以抵扣进项税额的
2022-05-11 15:56:29
同学, 你好,减免增值税明细表,填了吗,然后提取主表数据。
2021-04-09 11:08:07
你这个是小规模还是一般纳税人?
2019-10-06 16:55:23
这个填写附表4 这个,2,3,4列,一、一般纳税人 填报涉及表格: 1、《增值税纳税申报表附列资料(四)》: 需要将当期发生的税控设备费及服务费抵减金额填写在第1栏第2列及第3列中,将本期需要使用抵税的金额填写在第4列中。若本期应纳税额小于可抵减金额,则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税减免税申报明细表》: “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”;其它栏次填报与附表四相同。 3、《增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)》主表:第23栏‘应纳税额减征额’将会根据附表四和《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时,按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏与第21栏之和时,按本期第19栏与第21栏之和填写。
2020-06-01 09:37:53
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