送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-08-16 16:12

支付员工工资:
借:应付职工薪酬-工资
营业外支出
贷:银行存款
 

应交税费一应交个人所得税

潇洒的汉堡 追问

2019-08-16 16:16

计提呢

maize老师 解答

2019-08-16 16:20

计提工资、社保和公积金时:
借:各种费用一工资
借:各种费用一社保(公司负担) 
借:各种费用一公积金 (公负担) 
贷:应付职工薪酬-I资
贷: 应付职工薪酬一社保(公司负担) 
贷: 应付职工薪酬一公积金(公负担)
支付社保、公积金及个税:
借:应付职工薪酬社保 (公司负担) 
应付职工薪酬一公积金 (公负担)
其他应收款一社保 (个人负担) 
其他应收款一公积金(个人负担)
应交税费一应交个人所得税
贷:银行存款

潇洒的汉堡 追问

2019-08-16 16:22

公司承担个税的这笔业务计提工资时没有变化是吧

maize老师 解答

2019-08-16 16:23

我的看法还是这样,只是发那个个人部分需要转营业外支出核算

潇洒的汉堡 追问

2019-08-16 16:25

好的,谢谢

潇洒的汉堡 追问

2019-08-16 16:39

但我上个月把它给直接放到工资里面去了,要把它冲回来吗

maize老师 解答

2019-08-16 16:47

你没有做营业外支出么,需要冲回

潇洒的汉堡 追问

2019-08-16 16:49

是的,冲回分录借营业外支出 贷应付职工薪酬-工资吗

maize老师 解答

2019-08-16 16:51

冲回分录借营业外支出 贷应付职工薪酬-工资吗
 是的,

潇洒的汉堡 追问

2019-08-16 17:12

您是说这样正确吗

maize老师 解答

2019-08-16 17:23

你之前没有做应交税费应交个人所得税,那就按你这个做

潇洒的汉堡 追问

2019-08-16 17:31

我做了的啊!是这样的,比如他的工资是15000,本来应该交个税285元,实发14715元,但是我们老板直接给他发了15000,说285的个税公司给他承担算了!然后我就计提工资时 借:管理费用-工资15285 贷:应付职工薪酬-工资15285 代扣个税时借应付职工薪酬-工资285 贷:应交税费-个税285 发工资借 应付职工薪酬-工资15000贷:银行存款15000!这是我最开始的处理,请问这样有问题吗

maize老师 解答

2019-08-16 18:03

实际不是发14715 那加个税发的15000 你先冲掉计提那个分录借:管理费用-工资-285 贷:应付职工薪酬-工资-285 支付个税应该是做借应交税费一应交个人所得税285
贷:银行存款285   发工资的时候做借:应付职工薪酬-工资15000
营业外支出285
贷:银行存款15000
应交税费一应交个人所得税285

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相关问题讨论
这种情况下,计提工资的时候要连同应该缴纳的税金一并计提, 借 费用类科目/生产成本贷 应付工资(等于个人实得工资+企业负担的个人所得税)发放工资的时候。 个税公司承担怎么做账 借:应付工资贷 其他应付款-个人所得税(企业负担的个人所得税) 贷银行存款:个人实得工资) 缴纳税金的时候 借:其他应付款-个人所得税 贷:银行存款
2019-11-25 16:19:04
借营业外支出 贷应交税费应交个人所得税
2020-04-25 14:25:53
借:管理费用--人工费贷 :应交税费--个税
2018-07-24 10:08:00
您好 员工的个税是由公司承担的 不能企业所得税前扣除 汇算清缴的时候要纳税调整 计入营业外支出科目就好了
2021-11-12 11:36:31
借其他应收款贷银行存款,借银行存款贷其他应收款。
2021-11-24 14:40:32
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