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小米粒
于2019-08-20 14:19 发布 3880次浏览
黄老师-阿顶
职称: ,中级会计师,税务师
2019-08-20 14:20
现在就可以调整呀。把应付账款改成应收账款
小米粒 追问
2019-08-20 14:21
今年调成过来就行?
2019-08-20 14:22
把之前的应付账款冲销,重新做个应收账款?
黄老师-阿顶 解答
你这个月就可以调整呀,越早越好
2019-08-20 14:23
是不是这样做。借:应付账款贷:现金用红字
然后借:应收账款贷:现金
2019-08-20 14:24
你以前的分录是怎么做的,你发过来。
2019-08-20 14:25
还是找到之前的账目改过来?
2019-08-20 14:31
现在调整,调正确就好了。
2019-08-20 14:32
以前的,借:应付账款贷:现金
2019-08-20 20:15
现在直接这样借:应收账款贷:应付账款
2019-08-21 07:54
好的,我根据老师说的做。我还有一个问题,就是去年三季度多填了收入,四季度我又把多交收入冲出来了,然后税局让先补交四季度少缴纳的税款3000然后再把三季度税款3000退还账户,总得税款总数一样不变,但是产生了400滞纳金,如何做会计分录
2019-08-21 07:58
3季度你多填收入没有缴税吗?
2019-08-21 08:01
比如3季度应该是100万,我填了110万。四季度应该是90万,我把三季度多交的10万扣出来填了80,所以三季度多交四季度少交,税局先让把四季度少交的补上再把三季度多交的退还
2019-08-21 10:47
你给税局的沟通一下,不用这么麻烦呀。我3季度已经提前缴了
2019-08-21 13:47
现在都办完了,我只是问会计分录怎么做?总得税款是不多不少,就是产生了滞纳金
2019-08-21 13:49
借:营业外支出贷:银行存款
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同一家公司,应收账款和应付账款都是负数,我要怎么重分类调整呢?
答: 分别重分类为预收和预付账款
老师号,我之前应该是 借方:应收账款 10000 我登记为借方 应付账款 10000了,我现在调整过来的话,直接 借方 应收账款 10000 贷 应付账款 10000 对吗 不需要总红字吧
答: 你好,直接做更正分录 就可以的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,你好,请问应收账款和应付账款尾差怎么调整
答: 同学,你好 计入营业外收入,营业外支出
我发现2017年的账应收账款我做成应付账款了,怎么调整过来
讨论
老师:您们好!想问一下,期末要不要调整应收账款、应付账款的未实现的汇兑损益?
请问我要调整应收账款和应付账款这种往来账户,但是是跨年的!这种应该如何调整呢?还需要调整跨年度损益吗
老师一个公司开票50000,付款49500,说是什么验收扣款500;这500元不再给了,导致我们的账上和他们的账不符,这个我们这要怎么调整着500元的应收账款呢?
老师好,问题1:就是有3家公司向我司订购产品并交了货款,因我司未及时发货,这3家公司决定将之前在我司账上的货款余款委托我司转到C公司,购买C公司的产品,那我司该如何调账?问题2:如果是相反的呢,就是有另外四家公司向C司订购产品并交了货款,因C司未及时发货,四家公司决定将之前在C司账上的货款余款委托C司转到我公司,购买我公司的产品,那我司该如何调账,以上的所以公司包括C公司都挂在我司的应收账款里。我们必须先调整应收,应收如何先调整?不包含付款
黄老师-阿顶 | 官方答疑老师
职称:,中级会计师,税务师
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2019-08-20 14:21
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2019-08-20 14:22
黄老师-阿顶 解答
2019-08-20 14:22
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2019-08-20 14:23
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2019-08-21 07:54
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2019-08-21 10:47
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2019-08-21 13:47
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2019-08-21 13:49