
公司5月份进货5万元,发票7月才给开,货款是7月打的,请问怎么分录?
答: 5月份做暂估分录 借:库存商品 贷: 应付账款--暂估应付款 7月份打款 借:预付账款 贷:银行存款 7月份取得发票 先红冲暂估分录 借:库存商品 负数 贷:应付账款--暂估应付款 负数 然后再根据发票金额重新做账 借:库存商品 应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:预付账款
老师,今天进货8100!但是货款没有付,分录怎么写?
答: 你好!借库存商品 贷应付账款。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
请问这次汇款51200元,进货50456元,之前货款挂帐欠对方45元,分录怎么做
答: 一、汇款时,分录是: 借:预付账款(或应付账款)51200 贷:银行存款51200 二、进货时,分录是: 借:库存商品(或原材料) 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:预付账款(或应付账款) 三、至于你说的前期欠对方45元,直接在应付账款中体现成余额了,明细账上直接抵减了,不用账务处理。


春暖花开了了了 追问
2019-08-21 09:28
春暖花开了了了 追问
2019-08-21 09:28
张艳老师 解答
2019-08-21 09:30
春暖花开了了了 追问
2019-08-21 09:31
张艳老师 解答
2019-08-21 10:36