今年1月份新成立商贸公司,从厂家下单订“竹托盘” 问
同学你好 这个是你们自己用还是卖出去的呢 答
这题,为啥不能进应付职工薪酬啊?非进生产成本呢? 问
你好,同学 这个过应付职工薪酬科目的,这个题目侧重的是应付职工薪酬对的对方科目,生产成本的 答
冲销去年主营业务收入凭证属于现金流量表哪一类 问
你好; 红冲收入; 你做了哪些借贷方 。看是否影响现金流 答
老师好 未分配利润和可分配利润在哪里可以分清 问
你好,同学 未分配利润是资产负债表里面的未分配利润金额 可分配利润是需要计算的 答
老师,这个5000哪里来的 麻烦帮忙解析一下 问
学员朋友内容较多稍后为您详细解答 答
福利费专票应先认证,再转出,有两种处理方法1. 借:应付职工薪酬 应交税费-进项 贷:银行存款 借:应付职工薪酬 -福利费用 贷:应交税费-进项转出 再分配 借管理费用 贷 应付职工薪酬 第二种:借:应付职工薪酬 贷银行存款 分配 借:管理费用 应交税费-进项 贷:应付职工薪酬转出 借:管理费用 贷:应交税费-进项转出 最后的结果一样。哪个正确?
答: 第二个分录是正确的 借:应付职工薪酬 贷银行存款 分配 借:管理费用 应交税费-进项 贷:应付职工薪酬 转出 借:管理费用 贷:应交税费-进项转出
请问老师,用于职工福利的进项税转出,我这样做分录,对吗借:管理费用——职工薪酬-职工福利费-1200借:应交税费——应交增值税-进项税-156贷:应付职工薪酬——应付福利费-1356借:应付职工薪酬——应付福利费-156贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)-156借:应付职工薪酬——应付福利费-1356贷:银行存款-1356
答: 你好,是的,是这样处理的,转入福利费
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
借:应付职工薪酬-福利费 100000元应交税费-应交增值税(进项税)6000元贷:银行存款 106000做进项税转出借:应付职工薪酬-福利费 6000元贷:应交税费-应交增值税(进项税转出)6000元,6000元的进项税转出来以后,应付职工薪酬_福利费 6000元,再怎么走账?
答: 借:管理费用——福利费等 贷:应付职工薪酬——福利费
[莎]_佤唲???? 追问
2019-08-23 16:05
郭老师 解答
2019-08-23 16:08