老师:2023年我们有增值税加计抵减,申报增值税报表 问
借:应交税费-未交增值税 贷:营业外收入 答
老师,请问怎么查询一家公司是不是一般纳税人? 问
您好,在电子税务局上面看增值税的报表就可以了 答
请问老师:分公司不就地分摊税款,则无需单独汇算清 问
你好,说起来差不多是这样,但是实操中看税务局要求。 答
提问公司给业务员发放工资522.3元,代扣社保,实发工 问
借管理费用工资 贷应付职工薪酬工资522.3, 借应付职工薪酬工资 贷、其他应收款、个人负担的社保522.3 答
老师好,请问:一般纳税人 月末增值税如何结转 ? 年末 问
增值税年末结转的会计分录包括以下几个步骤: 结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 结转未交增值税: 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额: 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额: 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税 答

6月收到社保局发到对公户的生育津贴15181元,当时做账:借 银行存款 15181 贷 :其他应付款-生育津贴 15181,现在公司人事做了张原始凭证的生育津贴领取表,显示该员工产假期间,每个月都发放了基本工资2100元,一共发了5个月,现在该员工的生育津贴领取方式是:15181-2100*5+1200(企业另补贴)=5881元。出纳已对公银行存款方式发放了5881元,请问现在怎么做分录呢
答: 借,其他应付款15181,贷,银行存款5881,管理费用~工资9300
我们收到总部境外离岸汇款,汇款到我们国内美金账户,我怎么做账,需要什么原始凭证,可以做备用金,借银行存款,贷其他应付款总部吗?
答: 借,银行存款 贷,其他应付款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,3月份业务员从财务借款3万,开回来5万的普票,还外欠客户2万,四月份我支付给业务员2万,还需要什么原始凭证吗?还是直接借:其他应付款,贷:银行存款
答: 你好,四月份我支付给业务员2万, 直接银行回单就可以,
我们老板私下把退出公司的股东的钱给他了,您说借:其他应付款-老板,贷:其他应付款-退出股东的明细,那这个分录需要什么原始凭证做依据吗
请教老师,会计代替老板往公司投钱,实际是老板投入的,这种的,做账的时候是会计是据实做的,借:银行存款 贷:其他应付款 ——老板 那么需要写什么样的原始凭证呢,毕竟银行单子是会计打的款,
甲公司借给乙公司1万元 乙公司收到款时 借:银行存款 贷:其他应付款-甲公司 现在甲公司注销了 乙公司不用还款了 1、 乙公司账务处理 2、需要什么原始凭证
老板存入公司资金,借:银行存款 贷:其他应付款--老板垫付。还给老板的时候,借:其他应付款--老板垫付 贷:银行存款,这两个分录后附的原始凭证只放银行凭证就可以了吧,还用老板垫付写个字据什么的吗?

