送心意

玲老师

职称会计师

2019-08-29 17:59

购入金税盘和报税盘时,
借:管理费用  贷:银行存款/现金
抵减增值税税额,     
借:应交税费应交增值税 (减免税款)  借:管理费用负数

㔶作号 追问

2019-08-29 18:04

不用转未交,在转减免?

玲老师 解答

2019-08-29 18:14

不用的   就是这样做 这个不是进项

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购入金税盘和报税盘时, 借:管理费用 贷:银行存款/现金 抵减增值税税额, 借:应交税费应交增值税 (减免税款) 借:管理费用负数
2019-08-29 17:59:49
金税盘和税控盘共480元的账务处理: 购入金税盘和报税盘时,   借:管理费用480     贷:银行存款/现金480 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款)480 借:管理费用 -480
2019-04-24 09:58:54
购买 借:管理费用-办公费 贷:银行存款 抵扣 借:管理费用-办公费(金额红字) 借:应交税费-增值税
2018-11-14 11:33:22
你好!借管理费用 贷银行存款。 然后抵减的时候,借应交税费-应交增值税(减免税额)贷管理费用
2018-06-27 16:46:21
借:管理费用--办公费贷:银行存款借:应交税费贷:管理费用--办公费
2017-08-25 17:01:48
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