你好,老师。4月公司给新员工补买了两个月的保险,一 问
借,管理费用,社保, 贷应付职工薪酬,社保 借,应付职工薪酬社保, 其他应收款,个人负担的社保 贷,银行存款。 答
职工薪酬支出及纳税调整明细表里的各类基本社会 问
你好,填写的就是你本年度实际缴纳的社保费,就是管理费用/销售费用社保费 答
老师你好,我公司是抖音代运营公司,平台收取7%,直接 问
你好,你现在是多做了3%的收入。你现在红冲无票收入就行,然后再做发票的10%。 答
我司是销售涂料材料的企业,客户打入我司合计10元 问
同学,你好 借:银行存款 10 贷:主营业务收入 应交税费 借:管理费用-提成 2 贷:应付职工薪酬 2 借:应付职工薪酬 2 贷:银行存款 2 答
您好 公司支付给个人的业务费用,个人不开发票,怎么 问
您好, 计入营业外支出就可以 答
以前往来科目挂错,应该挂A挂成了B现在应该怎么调整摘要怎么写
答: 你好,是应收,还是应付挂错了?之前是计入借方,还是贷方?
怎么区分往来科目重分类调整和往来科目抵消
答: 往来科目重分类是指: 会计报表的重分类。它调表不调账,即不调整明细帐和总帐,只调整报表科目余额,具体说来,它根据会计明细科目的期末余额而非总帐余额(净值)而定,当资产类往来会计科目期末出现贷方余额时,这时不再是债权而是一种债务,应重新分类到负债类科目;反之,当负债类往来科目期末出现借方余额时,这时不再是一种债务而是一种债权,应重新分类到资产类科目中去。 你说的是抵减是同一个客户的往来对冲吧 就是应收和应付对冲了
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师好,想做一个调整往来科目的尾差的凭证,这个附件应该附什么呀?
答: 尾差 你这个是啥,四舍五入差额还是啥,还是往来科目挂重复了?
敏感作死小公主 追问
2019-09-03 17:04
敏感作死小公主 追问
2019-09-03 17:05
邹刚得老师 解答
2019-09-03 17:05
敏感作死小公主 追问
2019-09-03 18:04
邹刚得老师 解答
2019-09-03 18:07