送心意

路老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-09-04 10:40

你好,你可以在8月份账里做进项税额转出,进项税额转出的会计分录:
借:管理费用(7月份这几张发票做的对应的费用分录一致)
  贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)

小颖 追问

2019-09-04 11:19

好的,老师,麻烦问下,我现在的这家公司之前会计一直没有做税额结转,导致进项税额和销项税额好多余额,缴税时直接用未交增值税,想把进项税额和销项税额里面的余额转出,因为每月都要缴税,怎么做分录,谢谢老师

路老师 解答

2019-09-04 11:29

你好,应交税费——应交增值税的下级科目,如:进项税额、销项税额、已交税金等,实务中一般每年转平一次,直接把应交税费——应交增值税的各下级(有余额的)对冲

上传图片  
相关问题讨论
借成本费用 贷进项税额转出
2020-05-09 11:14:29
你如果做了进项转出以后也不能抵扣了
2019-12-03 07:32:28
(1)发生需要转出时: 借:库存商品(在建工程、原材料、销售费用) ; 贷:应交税金--应交增值税(进项税转出)。 (2)月底进行结转时: 借:应交税法-应交增值税(进项税转出); 贷:应交税费-应交增值税(未交增值税)。
2020-04-21 22:13:40
你这个是专票那对方咋红冲,你这边没有开红字信息表么,你开红字信息表审核通过次月申报附表2的时候进项税额转出。做分录是借xx负数 贷xx负数 进项税额转出,月底这个结转增值税做借进项税额转出 贷转出未交增值税
2019-07-03 09:56:43
借 XX成本费用 贷应交税费应缴增值税进项转出
2016-08-24 09:05:29
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...