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辣辣
于2019-09-06 18:31 发布 794次浏览
许老师
职称: 注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
2019-09-06 18:34
母子公司的内部交易,和正常的交易处理,是没有区别的。
辣辣 追问
2019-09-06 18:35
那如果是总、分公司呢?
许老师 解答
2019-09-06 20:06
分公司如果单独建账的话,也是一样的。不单独建账的话,只要有相关台账,进行内部登记使用,就可以了。如果对回答满意,请五星好评,谢谢!
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老师,您好,我们公司是一家集团的子公司,公司人员工资由母公司代发,母公司做账:借:其他应收款贷:银行存款。那我们应该怎么做账呢?这部分人员劳动合同目前还是挂在母公司
答: 您好,贵公司做账时,借:应付职工薪酬,贷:其他应付款。
请问老师,母公司的的商品给子公司,可以直接借:其他应收款-子公司,贷银行存款嘛?
答: 母子公司的内部交易,和正常的交易处理,是没有区别的。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
总公司收到分公司的营业款是做成借:银行存款贷:其他应收款-分公司这样吗?
答: 你好! 对的。
我公司是做劳务的非独立核算的分支机构,日常开支,代总公司支付劳务人员工资等都是借:其他应收款-总公司,贷:银行存款。收到总公司拨款时借:银行存款,贷:其他应收款-总公司。现在其他应收款-总公司出现负数,请问怎么办?
讨论
老师,设立分公司,不独立核算,账务上就像个人借款那样做么?给分公司拨款就借:其他应收款,贷:银行存款 然后分公司拿来相应的票据直接冲抵借:费用 贷:其他应收
请教,我是P2P公司总公司,有许多外地的分公司,分公司单独注册,但是不独立核算,分公司的员工工资和房租水电费都由总公司打钱给他们,借:其他应收款,贷:银行存款,但是分公司拿到的发票是分公司台头,这样总公司又无法入账,其他应收款一直挂着,问老师怎么处理把其他应收款做平
老师,您好我想问下,我们有一个内部往来科目,总公司和我们项目之间的往来都用内部往来核算,现在我们有一笔社保钱是另外一个项目给我们代付了,其实是公司代缴,但是我们帮那个项目把钱给公司了,和那个项目就列入其他应收款社保钱那部分,或者列入和那个项目的内部往来,收到了就借银行存款,然后那个项目就是和公司的内部往来,因为是公司帮交的,社保关系还没有转,他得交给公司,就形成了和公司的一笔负债,但是我们现在有一个说法是这两个项目债权债务结转公司,我不太懂这个说法,而且如果这样,我们互相并且分别怎么做帐,总公司又怎么做账,希望老师给我讲讲,谢谢您
上海龙昆实业有限公司收到母公司的往来款 :借:银行存款-xxx银行 贷:其他应收款-上海龙昆有限公司 老师这样对吗?
许老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
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辣辣 追问
2019-09-06 18:35
许老师 解答
2019-09-06 20:06