送心意

轶尘老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2019-09-09 11:01

借:应交税费-未交增值税  贷:其他收益

流年 追问

2019-09-09 11:09

谢谢老师,这凭证是当期有进项加计时做还是加计抵扣时做?

轶尘老师 解答

2019-09-09 11:11

有进项的时候 加计10%作为扣除

流年 追问

2019-09-09 11:15

那就好比我这月有进项10000.当月就做
借:应交税费-未交增值税 1000贷:其他收益1000
那实际抵扣那月就不用做什么了吗

轶尘老师 解答

2019-09-09 11:16

是的   你的理解正确

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相关问题讨论
借:应交税费-未交增值税 贷:其他收益
2019-09-09 11:01:23
是的 有的也会月末一次计入收入
2016-02-16 19:16:24
你好 这个是什么业务的
2020-02-29 13:53:26
你好,有留底不需要做凭证。
2019-04-06 20:12:43
你好,你是指收入没有开具发票吗?
2019-03-25 17:22:20
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