送心意

老江老师

职称,中级会计师

2019-09-09 16:50

你好
在附表一,未开发票栏,用负数把上月的金额冲掉

WQ-L 追问

2019-09-10 09:48

做账少计提一张专票的税金,我已经结账上报公司总部报表了,不好返账修改了。为了账面税金平衡,该专票可不可以留到下个月我红冲调账后再认证啊?还是要这个月认证抵扣,那本月账面计提税金和报税申报抵扣就不一致了~

老江老师 解答

2019-09-10 10:31

这个月认证没?如果还未认证,咱可以“假装没收到呢”

WQ-L 追问

2019-09-10 12:45

我已经入账了,入了含税金额,没有计提税金(´;︵;`)

WQ-L 追问

2019-09-10 12:48

就是错当普票做账了,做发票勾选认证发现税金和账上不符,才知道有一张专票做账没计提税金~

老江老师 解答

2019-09-10 13:12

哦,这个月不动了,下个月认证,然后做差错更正

WQ-L 追问

2019-09-10 14:00

好的,谢谢!

老江老师 解答

2019-09-10 14:08

不客气
祝工作愉快 !

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您好!可以的。但是一样要交税
2017-12-30 15:34:45
你好,申报表里有个未开票收入这一栏的
2018-12-03 10:45:45
报税按销售17%税率交纳。
2016-03-02 11:02:55
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2017-07-11 09:37:42
然后这些数据会产生在增值税纳税主表中,到时正式申报能比对通过吗?
2015-11-25 10:34:27
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