老师这个不定项,销售取得普通发票50万,可以抵扣吗? 问
你好,问的是销项税,不论开专用发票还是普通发票都要交税的 答
老师 我想知道上个月有没有留底税额的话是看3月 问
你好 可以看3月的纳税申报表里面的期末余额表的哈 答
老师这个成本不是按双方协商入账吗?也就是合同价 问
您好,因为对外就是公允价值,协议的不公允了,也就是不能自已约定一个不公允价值调节利润,比如这个利润少了5,税务不认的,少交税了 非同一控制下:步骤1:支付对价的公允价值=长投入账成本 (入账跟比例无关) 步骤2:结转支付对价的账面价值 步骤3:各项支付对价的公允价值与支付对价账面价值的差额处理 答
老师 上午好 我公司外账打算换一家公司做 请问 问
你好,我我发给你交接清单你看一下,按照这个就行。 答
老师您好,装修公司(主要是家装),用到的磁砖、水泥等 问
你好;计入借工程施工或者合同履约成本 -材料费 贷银行存款或者应付账款 答
老师,我想问一下,我就是房屋租赁的,然后我们租金是计入应收账款还是预收账款,提前收钱去计入预收账款,客户钱还没有收回来是应收账款是么,可是预收账款的话不是负债么
答: 您好! 提前收取的租金 确认为 预收账款
先收款,后开票 计入应收账款好些还是计入预收账款合适呢
答: 你好,要先计入预收账款,
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
应收账款两个单位挂了274911.预收账款两个单位挂了285921,其实这4个单位都是政府关联单位,老板说钱都收了,票也开了,在能付款人和购买方对不上,所以总挂着,现在怎么做冲平账?余额计入到那?
答: 你好 他们之间的关联单位是可以冲抵款项的吗 他们有说可以冲抵吗
修身养性 追问
2019-09-11 08:01
庄老师 解答
2019-09-11 08:03