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猫宁
于2019-09-11 09:29 发布 1030次浏览
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-09-11 09:29
您好实际抵减的时候写分录借:应交税费——未交增值税贷:其他收益贷:银行存款
猫宁 追问
2019-09-11 09:31
借方能不能做应交税金-未交增值税?还有在发生进账税的时候要不要做处理?
2019-09-11 09:32
是已交增值税,字打错了
bamboo老师 解答
2019-09-11 09:33
应该我写的这样做分录 发生的时候可以不写分录 附表四体现就好了
2019-09-11 09:35
我们平时交增值税的时候是借:应交税金-已交增值税,能不能源用已交增值税这个科目核算?
2019-09-11 09:36
如果您账上是这样用的科目 也可以沿用
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老师,进账加计扣除实现的时候怎么做会计分录?
答: 您好 实际抵减的时候写分录 借:应交税费——未交增值税 贷:其他收益 贷:银行存款
进项加计扣除的会计分录
答: 你好,借:应交税费—增值税加计抵减 贷:其他收益
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
请问:加计扣除怎么做账,会计分录咋写
答: 增值税的是吗。借应交税费-增值税加计扣除贷其他收益/营业外收入 抵扣,借应交税费-未交增值税贷应交税费增值税加计扣除,银行存款。
加计扣除的会计分录怎么做
讨论
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老师,关于加计扣除会计分录怎么做
加计扣除的会计分录?谢谢
bamboo老师 | 官方答疑老师
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