送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-09-26 13:41

您好
请问上月您分录怎么写的

友谊之春 追问

2019-09-26 13:45

借应收账款,贷其他业务收入、销项稅

bamboo老师 解答

2019-09-26 13:47

借:银行存款 3900
贷:应收账款 3900
借:应收账款 2200
贷:其他业务收入
应交税费-应交增值税-销项税额

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相关问题讨论
您好 请问上月您分录怎么写的
2019-09-26 13:41:53
运费是运费,免费收来的就做营业外收入去,然后缴纳所得税
2018-07-04 11:35:15
掉了一包属于营业外支出,少付的运费计入营业外收入
2019-02-26 09:59:55
你好 是你们公司业务 是可以入账的
2019-07-26 12:22:53
借:银行存款 100 应收账款 13 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税(销项税额) 以后用企业的库存现金13,冲平应收账款 13
2018-05-28 09:30:31
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