送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2019-10-07 18:03

你好,同学。
年终,这些都不需要明细科目单独平账。你的总账科目余额和你实际应该交纳的而未交纳的对得上就可以了。

孙娟娟 追问

2019-10-07 18:13

我想把它平了,因为18年之前的有点乱,平了之后,19年的我正好对的上

陈诗晗老师 解答

2019-10-07 18:16

借:应交税费-销
应交税费-未交
贷:应交税费-进
应交税费-已交

孙娟娟 追问

2019-10-08 07:18

就以上一笔么老师,转出未缴未交增值税呢

陈诗晗老师 解答

2019-10-08 10:07

你未交增值税是你把数据缴纳后就
借,应交税费,转出
贷,银行存款

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相关问题讨论
你好 就是300 下次你可以抵减300元
2019-08-27 16:41:46
你好,同学。 年终,这些都不需要明细科目单独平账。你的总账科目余额和你实际应该交纳的而未交纳的对得上就可以了。
2019-10-07 18:03:41
您好!销项与进项的差就是应交,实际交上去的应交就是已交税金。
2016-12-08 09:40:59
你好,年末需要做转未交增值税,平时,缴纳增值税可以直接计入已交税金。
2019-03-12 11:41:31
进项税额是收到的专票可以认证抵扣的税额,确认进项税 已交税金是预交的增值税
2019-10-31 16:48:29
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