送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-10-10 13:55

你好,这个工程款是你单位建造固定资产发生的支出?

我要学会计 追问

2019-10-10 14:07

是我们单位大修支出

邹刚得老师 解答

2019-10-10 14:14

你好,那这样做分录
借;长期待摊费用,应交税费——应交增值税(进项税额),贷银行存款等科目

我要学会计 追问

2019-10-10 14:21

老师,老师我们这样做的 借:在建工程,贷:应付账款可以吗,目前款还没付,但是得认证发票了,这个怎么弄啊

邹刚得老师 解答

2019-10-10 14:23

你好,大修支出应当通过长期待摊费用核算,而不是计入在建工程
借;长期待摊费用,应交税费——应交增值税(进项税额),贷;应付账款

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相关问题讨论
你好,这个工程款是你单位建造固定资产发生的支出?
2019-10-10 13:55:26
你好,你什么行业的,工程用在哪里的
2019-10-10 13:00:16
支付时 借:预付账款 贷:银行存款 收到发票 借:固定资产 贷:预付账款
2018-11-23 10:58:32
借:在建工程 应交税费 贷:预付账款
2020-07-07 11:48:41
您好: 您按照收到专票正常记账即可。 借:成本费用 进项税 贷:应付账款 两次支付分别冲减应付账款即可。借:应付账款 贷:银行存款
2019-10-17 17:02:53
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