送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-10-10 15:42

你好,冲回来就这样做分录
借;应付账款,贷;主营业务成本

sunny 追问

2019-10-10 15:43

不是用红字吗

邹刚得老师 解答

2019-10-10 15:49

你好,可以是之前相反分录,金额正数
也可以是之前相同分录,金额负数

sunny 追问

2019-10-10 15:50

哦哦谢谢老师

邹刚得老师 解答

2019-10-10 15:56

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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相关问题讨论
你好,冲回来就这样做分录 借;应付账款,贷;主营业务成本
2019-10-10 15:42:23
你好,计提多了可以冲回,如果原来管理费用的,冲回部分可以管理费用(红字)
2018-07-27 12:37:21
您好,计提时,借;相关成本费用科目,贷:应付账款-暂估款。实际收到发票付款时,先借;相关成本费用科目,负数,贷:应付账款-暂估款,负数。同时,借;相关成本费用科目,贷:现金或者银行存款。
2018-03-16 17:37:40
支付时就按实际的做账,例如付原材料款 借 原材料 进项税 贷 银行存款
2018-03-31 10:51:59
您好,分录是不正确的
2022-01-09 09:16:24
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