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竹叶青
于2019-10-11 14:36 发布 1343次浏览
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-10-11 14:37
是开一份蓝字一份红字,这个金额想抵消最后是0?是一个申报期下面吧?那就不填写,
竹叶青 追问
是的
maize老师 解答
2019-10-11 14:38
没有开别的发票么,那就0申报
没有,
2019-10-11 14:40
那季报企业说得税报表要填数字吧?
2019-10-11 14:41
是的,这个是按你利润表填写,要是查账话,核定是看累计的1-9月开票收入 核定按收入话
2019-10-11 15:01
好
2019-10-11 15:21
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老师问一下我开了负数发票相低了税款,增值税报表上还要不要填数字
答: 是开一份蓝字一份红字,这个金额想抵消最后是0?是一个申报期下面吧?那就不填写,
请问增值税负数发票改错章子了要怎么处理?
答: 你好 作废重开发票就可以
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
9月开的发票 10月开负数发票,9月的增值税要交吗,10月按的负数发票那怎么减9月的增值税呢
答: 您好,9月增值税要交的。10月负数发票冲减10月的蓝字发票的销售额即可。
虚开的增值税发票可以开负数发票吗
讨论
给客户开完增值税发票了,他们还要求开一张折让的票,是开负数的红票吗?是不是先开一份信息表上传,再开一份负数发票?
只开了增值税负数发票,没有正数发票,怎么报税呢
老师 上月开了张570000的发票 8月1日已经开负数发票了 税款怎么处理
上个月开了负数发票,现在增值税报表也是负数票,现在怎么填写,直接填写吗?
maize老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
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2019-10-11 14:37
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