送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-10-11 16:28

借工程施工贷应付职工薪酬,原材料,银存
借主营业务成本贷工程施工

梅子 追问

2019-10-11 16:49

老师,下月收到发票冲回,两个分录都要冲吗?有差额需要处理吗?

郭老师 解答

2019-10-11 16:53

是的,需要红冲的
红冲之后做发票的

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相关问题讨论
你好同学 一般来说先用你已经支付的成本就是劳务成本按比例结转一部分 借:劳务成本 贷:银行存款 借:主营业务成本 贷:劳务成本
2019-10-11 16:36:03
借工程施工贷应付职工薪酬,原材料,银存 借主营业务成本贷工程施工
2019-10-11 16:28:46
你好,可以估价入账,
2018-09-20 15:38:19
您好,坐在现在把,要不然你修改的更多
2022-01-19 20:12:33
你好你把原来的那笔分录 红冲了 按后面这个发票的金额入账
2019-11-25 17:35:17
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