送心意

宸宸老师

职称注册会计师

2019-10-12 10:00

您好
借:管理费用 280
 贷: 库存现金等  280

请问您是当月就抵扣嘛

千与千寻 追问

2019-10-12 10:01

我现在是计入了管理费用办公费~如果当月抵扣怎么记账?下个月抵扣怎么记账~麻烦老师给一下详细分录~

宸宸老师 解答

2019-10-12 10:02

您好
抵扣的时候
借:应交税费——应交增值税(税款减免) 280
借方负数:管理费用  280

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相关问题讨论
您好 借:管理费用 280 贷: 库存现金等 280 请问您是当月就抵扣嘛
2019-10-12 10:00:22
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。
2017-07-17 11:15:33
可以全额抵扣 借:应交税费-应交增值税-减免税款 贷:现金
2019-11-01 09:28:13
借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费——未交增值税 贷:管理费用
2019-12-13 10:09:01
你好 支付时 借,管理费用 贷,银行存款等 扣税时 借,应交税费一应增一减免税款(小规模,应交税费一应增) 贷,管理费用
2020-08-13 15:55:18
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