
老师,想问下,采用ABS付款方式,中间商打款给我们,然后中间商开发票写应收账款转让差价,分别应该怎么做分录啊
答: 你好,同学。 你这只是一种工程付款方式。 你是根据你收到的款项计入工程结算或应收账款处理就是了。
我原来内账做借应收账款挂账了。这月收到部分钱,等付完全款后才开发票,怎么做分录
答: 你之前做了应收账款,那么你收钱的时候就是借银行存款贷应收账款。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
销售货物开具发票记入应收账款,没开票不用做分录吧!那假如没开发票,给对方发票了,怎么做分录呢?
答: 你好!没明白你的意思。 没开发票又怎么能给对方发票呢
我们的客户用了我们公司产品出现了损失。导致他的产品出现了次品,他让我们买了,开了发票给我们,然后次品没拉回来,不要了,发票开回来抵应收账款,怎么做分录?
老师,我公司给客户三年前已经开了发票,报了收入,计入应收账款,现在客户付款,打八折给我们,剩下的不给了,打折的这部分怎么做分录?
公司十月份开了票做了应收账款,但是现在收不回来了,需要打官司看能不能收回来,票已经在十二月红冲了,普票两联都在我这里,红冲的发票怎么做分录?
去年12月份开的发票挂在应收账款开了发票确实了收入····今年2月份客户说要退货···把发票也退回来了···跨年度的要怎么做分录?

