送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-10-13 10:24

一个月能用了吗,能用的话不用摊销,用不了的话建议给预付,然后用多少做多少。

恋念不忘 追问

2019-10-13 14:07

一个月用不了
1.借:预付账款  1500
  贷:库存现金  1500
2.借:管理费用-办公费(用多少冲多少)
  贷:预付账款
老师请问分录是这样的吗?

郭老师 解答

2019-10-13 14:21

你好,对的,分录正确的,

上传图片  
相关问题讨论
一个月能用了吗,能用的话不用摊销,用不了的话建议给预付,然后用多少做多少。
2019-10-13 10:24:03
你好 借;固定资产清理 , 累计折旧 , 贷;固定资产 借;银行存款 ,贷;固定资产清理 , 应交税费 借;资产处置收益 , 贷;固定资产清理(或相反分录)
2019-12-06 20:07:54
你好,每月的摊销金额是10300/10/12
2019-07-11 18:06:25
自己用的吗?和你装修费一块记
2019-06-10 15:28:00
你好,可以计入固定资产核算
2017-08-31 17:03:39
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...