送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-10-14 13:57

你好,应当冲销多计提才是的

邹刚得老师 解答

2019-10-14 14:02

你好,冲销多计提就可以了,而不需要调整发放工资分录

邹刚得老师 解答

2019-10-14 14:09

你好,有小数就应当按小数来,而不能取整的

邹刚得老师 解答

2019-10-14 14:11

你好,借;应付职工薪酬1.23,贷;管理费用 1.23

邹刚得老师 解答

2019-10-14 14:15

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

邹刚得老师 解答

2019-10-14 14:23

你好,你之前9月份做的凭证借贷方金额就不平啊
这里面有哪个数据是错误了1.23?

邹刚得老师 解答

2019-10-14 14:24

你好,需要知道你这个凭证有哪个数据是错了1.23才知道该如何调整的

邹刚得老师 解答

2019-10-14 14:27

你好,计提多了,就冲销多计提
借;应付职工薪酬1.23,贷;管理费用1.23
然后把9月份这个分录(借应付职工薪酬工资40640,贷其他应收款个人社保768.77,银行存款39709)里面的应付职工薪酬科目金额改成40640-1.23就是了

邹刚得老师 解答

2019-10-14 14:30

不客气,祝你学习愉快,工作顺利!

A 梦啊 追问

2019-10-14 14:00

冲多计提的工资借管理费用-1.23,贷应付职工薪酬工资-1.23,然后发放的差额工资1.23计入其他应收款,等下月发放工资时补发吗

A 梦啊 追问

2019-10-14 14:04

明白了,造成这样的原因是工资计提和发放都取整数了,那以后按小数来吧

A 梦啊 追问

2019-10-14 14:10

这个冲减多计提的分录咋做啊

A 梦啊 追问

2019-10-14 14:14

你这个是补计提,冲减是红字吗

A 梦啊 追问

2019-10-14 14:14

对的

A 梦啊 追问

2019-10-14 14:14

我看错了

A 梦啊 追问

2019-10-14 14:14

谢谢

A 梦啊 追问

2019-10-14 14:16

9月凭证借应付职工薪酬工资40640,贷其他应收款个人社保768.77,银行存款39709,其他应收款某某人161,这个1.23差额怎样放入这个凭证

A 梦啊 追问

2019-10-14 14:17

我又不明白了

A 梦啊 追问

2019-10-14 14:21

我把冲计提的放入凭证不平啊

A 梦啊 追问

2019-10-14 14:23

9月凭证借应付职工薪酬工资40640,贷其他应收款个人社保768.77,银行存款39709,其他应收款某某人161,再补个 借应付职工薪酬工资1.23 贷管理费用

A 梦啊 追问

2019-10-14 14:23

这个凭证不平,求指点

A 梦啊 追问

2019-10-14 14:25

我知道的就是差这个1.23,原因是工资计提和发放取整数了

A 梦啊 追问

2019-10-14 14:25

求怎样把9月这个做平

A 梦啊 追问

2019-10-14 14:30

太谢谢,我已经晕了

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你好,应当冲销多计提才是的
2019-10-14 13:57:50
放入营业外收入不合适是吗
2019-10-17 15:40:51
你好,有员工应付工资吗
2018-06-06 11:30:48
你好;   需要的; 你发放的金额要与你  计提的金额一致的  ; 避免到时不平   ; 计提按工资表应发工资做 ; 发放到时如果有尾差 可以调整到营业外收支 
2022-04-26 14:19:11
同学:你好。计提是对的,但发放时,与营业外收入有什么关系。
2022-04-05 16:59:31
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