送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-10-18 13:04

您好
一正一负在9月份需要做账

Ting 追问

2019-10-18 13:05

老师,分录怎么写?

bamboo老师 解答

2019-10-18 13:05

您8月份分录怎么写的

Ting 追问

2019-10-18 13:06

借:应收账款
贷:主营业务收入
     应交税费—应交增值税(销项税额)

bamboo老师 解答

2019-10-18 13:09

根据红字发票
借:应收账款  借方红字
贷:主营业务收入 贷方红字
应交税费—应交增值税(销项税额) 贷方红字
根据蓝字发票
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费—应交增值税(销项税额)

Ting 追问

2019-10-18 13:10

8月份借:主营业务成本
        贷:库存商品
这个分录在9月要先冲销吗?做蓝字发票的时候再结转成本?

bamboo老师 解答

2019-10-18 13:16

您红字发票冲销后跟再来的蓝字发票有没有金额差异

Ting 追问

2019-10-18 13:17

没差异的,一样

bamboo老师 解答

2019-10-18 13:19

那结转成本的分录可以不处理

Ting 追问

2019-10-18 13:28

好的,明白,那蓝字发票摘要怎么写吗

bamboo老师 解答

2019-10-18 13:29

摘要可以写 红冲后开具正确发票

Ting 追问

2019-10-18 13:33

好的,谢谢甘老师!

bamboo老师 解答

2019-10-18 13:35

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

Ting 追问

2019-10-18 13:36

甘老师,写摘要要注意什么吗?字写少了我怕说不清,字写多了我又怕太啰嗦了

bamboo老师 解答

2019-10-18 13:39

简明清晰 能描述清楚就行

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你好,红字发票要做账。借:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 贷:应收账款
2019-11-04 14:23:25
你好 借;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额), 贷;应收账款等科目 借;库存商品 ,贷;主营业务成本
2019-09-26 09:56:07
您好 请问您开具蓝字发票怎么写的分录
2019-07-13 16:05:07
同学您好,那您就做在本月吧
2021-07-22 21:32:05
您好,开出红字发票时,发票联给对方,记账联,借;应收账款,负数 ,贷:主营业务收入,负数,应交税费-应交增值税,负数。收到红字发票,借:库存商品等科目,负数,应交税费-应交增值税-进项,负数 (一般纳税人取得增值税专用发票,否则无此分录),贷;应付账款,负数。
2017-11-27 23:48:33
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