送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-10-18 13:14

您好
收款的时候
借:银行存款  2500
贷:应收账款 (预收账款)2500
开具发票
借:应收账款 (预收账款)2000
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项税额
500多付的挂账应收账款 (预收账款)账上

芸朵儿 追问

2019-10-18 13:19

老师,是这样的
8月开票是2000,结果他们打错款,打成了2500,然后说9月的开票2000,到时候就打款1500,这个要怎么处理呢?

bamboo老师 解答

2019-10-18 13:20

8月份的分录就上面那样写啊

芸朵儿 追问

2019-10-18 14:16

借银行存款
贷预收账款
不算营业收入
等9月开票后,在核算进9月的营业收入
借银行存款,预收账款
     贷营业收入,增值税
是这样,对吗?

bamboo老师 解答

2019-10-18 14:19

这样写分录正确的

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您好 收款的时候 借:银行存款 2500 贷:应收账款 (预收账款)2500 开具发票 借:应收账款 (预收账款)2000 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 500多付的挂账应收账款 (预收账款)账上
2019-10-18 13:14:41
你好,你可以按照实际支付金额入账
2019-01-27 10:43:47
你好,开票金额大于收款金额,剩余部分今后会收到吗? 
2021-06-07 12:00:34
你好,8.5是因为尾数无法收到?
2019-12-19 14:53:35
你好,多的部分做坏账处理
2020-06-11 09:56:13
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