送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-10-22 11:06

借:应交税费—应交增值税—进项税   借:管理费用 负数

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相关问题讨论
借:应交税费—应交增值税—进项税 借:管理费用 负数
2019-10-22 11:06:35
你正确的分录应该是咋样的
2020-11-25 16:51:56
你好!是的,是需要的
2024-05-31 15:32:41
你好,是用应付账款冲销费用吧
2016-11-22 15:58:28
您好,实际工作中,财务费用手续费与支付餐费可以记在同一张记账凭证上,因为这是前期记入管理费用,没有付款,现在付款了,所以冲应付账款。
2017-12-22 22:07:15
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