老师,你好!请问一下,我公司是一大型生产企业,现有一 问
借:银行存款 贷:其他业务收入 应交税费-增值税-销项税 答
老师,24年1季度产生的业务,5月份我们给付的款,对方 问
同学,你好 可以去改的 答
所得税和所得税费用 有什么不同 问
所得税是税金是负债 所得税费用 是损益科目 答
@廖君老师 还有这图一这题 这个算资本工资金额怎 问
您好!很高兴为您解答,请稍等 答
固定资产折旧月末已结账,但是发现错了, 怎么反结? 问
你好, 登录用友T3系统,进入固定资产模块; 选择反结账功能,找到需要反结账的固定资产凭证; 填写反结账理由和日期,确认反结账操作; 系统会提示反结账成功,被反结账的凭证会回到待结账状态 答
公司销售货品~收到部分货款现金~没有开发票~只写了收据怎么做凭证啊?
答: 您好!是一样的做法。借:现金/应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
批发销售产品取得货款6万元零售品产品取得货款4520元收到销售款怎么计算
答: 你好!你不是上面有吗直接64520就好了
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,我公司代A公司销售商品给B公司,我司是无权生产这个产品,收到货款做为B公司预收货款了(这家客户也有买我司的产品)。现在代收的钱要还回给A公司,在系统上应该怎么操作,纸质的A公司应该写一份什么给我司呢
答: 请问指的是什么系统