你好,生成电子发票详情文档出错是什么问题啊 问
软件应用故障。 系统不兼容或内存太小。 发票含有其它特殊字符。 电子发票配置的版本过低。 纸质发票出现破损、污染、缺失等。 电子档内容(包括发票要素)填写错误。 答
他说消费税、资源税、土地增值税随着收入的产生 问
您好,1.跟资产购入相关,费用不计税,经济不加这个是老师讲课有什么背景或让咱好记么,我听到老师的课就不能解释 增值税是价外税在负债表里,所得税是考虑税金及附加计算来的,购入时税费在资产成本里在负债表,3个不是利润总额的构成 2.增值税跟土地增值税完全不一样的,增值税是价外税 答
防暑降温费和取暖补贴可以在一个月一次性列支吗? 问
你们是一次性支付好几个月的 做工资薪金里面。 答
老师 这个12小题是怎么算的 不太懂,能给我详细讲 问
您好,您看这个公式就知道,原矿除选矿,我这样记的“原子选母” 纳税人以外购原矿与自采原矿混合洗选加工为选矿产品销售的,在计算应税产品销售额或者销售数量时,按照下列方法进行扣减: 准予扣减的外购应税产品购进金额(数量)=外购原矿购进金额(数量)×(本地区原矿适合税率÷本地区选矿产品适合税率) 答
您好,咨询一下,公司成立之后没有开展业务,只股东打 问
可以的,可以这么做的。 答
老师你好 请问 我19.12月出口的产品这个月申报,为什么会显示超期呢?不是说再4月之前申报好就可以了吗?因为我们税务局说4.22号开始出口退税申报
答: 你好,应该是系统没有修改设置,你联系下出口退税人员说下情况,
您好,老师,请问如何在电子税务局网站上办理出口退税申报?申报步骤能否帮忙告知一下?谢谢老师
答: 第一步、退税申报数据录入 数据申报数据录入包括两部分:进货明细申报数据录入和出口明细申报数据录入.这两个部分录入的数据内容有点一样. 1、进货明细申报数据录入: 1)关联号:将最小一笔业务(即对应的专用发票、税票、报关单、核销单不能分割)编一个关联号,关联号为10位 2)税种:V 增值税,C 消费税 3)申报批次:当月申报的次数 4)进货凭证号:增值税专用发票号码 5)供货方纳税号:供货企业的税务登记证号码 6)发票开票日期:增值税专用发票开具日期 7)商品代码:商品对应的海关商品代码,必须与对应报关单上的商品编号一致 8)专用税票号:录入税收(出口货物专用)缴款书右上角号码,有一定的规则.消费税才录入此项,否则不需录入. 2、出口明细申报数据录入: 1)关联号:同一笔业务中与进货明细数据录入相对应且必须一致 2)申报批次:申报的次数 3)出口发票号:出口发票号码,若对应多张出口发票,只需录入一张出口发票的号码 4)报关单号码:出口报关单右上角号码(9位)+0+项号(2位),同一张报关单上有多条信息的,必须逐条信息录入,不能汇总录入. 5)出口日期:出口报关单上的出口日期 6)美元离岸价:报关单上的总价,非美元币制必须折成美元价录入 7)核销单号:出口报关单所对应出口收汇核销单的号码 8)商品代码:报关单上的商品编号 9)代理证明号:属委托代理出口申报退税的,在此栏录入代理出口证明号码,且报关单号码栏不用录入内容,否则,此栏为空. 第二步、退税申报数据审核 进入基础数据采集-〉进货明细申报数据录入,按〈审核认可〉键,根据实际需要,设置条件 进入基础数据采集-〉出口明细申报数据录入,按〈审核认可〉键,根据实际需要,设置条件 第三步:退税申报数据检查 数据加工处理-〉进货出口数量关联检查 数据加工处理-〉换汇成本检查 数据加工处理-〉预申报数据一致性检查 第四步:预申报 数据加工处理-〉生成预申报数据,输入本次申报最大的 联号,或输入10个9,点击确定.预申报无疑点或将疑点调整后,才可以进行正式申报. 第五步、正式申报 1、预审反馈处理-〉确认正式申报数据 2、打印退税进货、申报明细表 3、退税正式申报-〉查询本次申报数据-〉退税汇总申报表录入,点击增加,录入本次申报的申报年月,按回车,系统自动生成退税汇总申报表,核对各项数据无误后,点击保存,退出 4、退税正式申报-〉生成退税申报软盘,选择本地申报,输入路径,点击确定,正式申报完成
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
企业出口退税申报下款的进度如何查询,可以去税务局查吗
答: 同学你好 可以去查询的