老师你好,由于税号错误的原因,导致跨月红冲和开具正确的蓝字发票,想问如果我开具错误的当月做了账务处理,再跨月重开我可以不做任何账务处理?毕竟只是税号错误金额没错。
MidnightSunlight
于2019-11-06 11:13 发布 948次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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您好
做一下账务处理比较合适 将来查询也方便
2019-11-06 11:14:18
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您好,分录:
冲账
借:应交税费-应交增值(销项税额) 错误金额
贷:应收账款
重开正确分录,相反分录。
2022-01-06 15:01:00
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你好,开出发票大于金额,要按发票的金额入帐,如
借:应收帐款-**单位
贷:主营业务收入
贷:应交税金-应交增值税-销项税
收到款项时
借:银行存款-**行
借:管理费用-其它
贷:应收帐款-**单位
2020-07-09 11:57:50
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你好,做营业外支出的啊
2020-02-24 14:08:42
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你好,开具发票确认收入
借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
2017-12-29 14:52:26
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