老师,有个问题问一下,有个人是1月份社保就解除离职 问
同学你好 这个可以更正 答
对方给我开了一张票 这张票是两家公司共用,另外 问
你好,这个如果你们不给对方开发票的话,就对私 答
4月有个公账的报销,里面有张2023.10.25开的进项票 问
同学你好 开不来发票的话就只能汇算清缴的时候调增 答
甲方购物卡抵账,收到购物卡时应该怎么做分录? 问
你好!借预付账款 贷应收账款 答
老师,员工境外的餐旅费报销,这个汇率是按什么时候 问
同学,你好 按照报销的日期来算 答
老师您好,我们知道应付账款周转率=(主营业务成本+期末存货成本-期初存货成本)/平均应付账款×100%,我企业应付账款分应付账款-原料、应付账款-主要材料、应付账款-备品备件分3个,那么应付账款下明细科目的应付账款-主要材料的周转率是怎么算呢?
答: 你好 那就是 (主营材料业务成本+期末主要材料成本-期初主要材料成本)/平均主要材料应付账款
老师!比如把一做消防工程的单位代账,比如是材料票可以直接做工程施工_合同成本_主要材料_*到时直接借主营业务成本 贷工程施工科目嘛,我的意思要不要要通过原材料,然后做领料
答: 你好,可以的,可以这么做。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,我上月暂估工程项目上要用的材料成本10万(分录是:借:主营业务成本 10万 贷:应付账款-暂估 10万 ),本月实际票到8万,这差额2万怎么办呀?是不是本月直接将上月暂估的10万红冲,将本月到的票8万正确的账做进就可以了?
答: 将上月的分录红字冲销,本月写入正确的分录,来8万冲8万,剩余2万什么时候来发票什么时候冲销