老师出纳10月用自己手机银行往多邦卫生打入0.01元看看能不能到账及980做购货款,钱以报销。我是不是→_→做借:银行存款贷:其他应付款啊。报销时做借其他应付款贷:现金。老师老板总是以备用金明目把多邦钱取现用于其他公司经营,多邦用钱时账上没钱再倒账。鉴眀也是总之老板3和公司经常把钱从公户取出来用于三个公司的经营。导致各个公司税账都趴着大量现金,但实际上还每个都没钱。我要怎么跟老板说这个问题?多邦卫生一直备用金取现,用于经营现金报销很少。多邦环保导出钱是借给鉴眀的形式。感觉很乱套。昨天出纳还说去年13万装修款让我查谁打的。我上月刚来,内账没有我也不知道,他们付款也不做付款
李文静
于2019-11-12 10:10 发布 763次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论

是的,你前面的分录是对的
那就让出纳来查
2019-11-12 10:19:06

您好,具体打款,实际打得是什么款
2019-06-29 20:51:01

独立核算的分公司收回款项后,在年末根据年度利润再进行利润分配,借:利润分配-未分配利润 贷:应付利润
2019-06-22 13:55:57

是的 挂总公司的往来
2018-12-25 17:03:46

,借:其他应付款-总公司 贷:银行存款-总公司这个什么意思
2018-12-25 09:46:00
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