送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-11-14 10:43

你好  是应该应收账款20万吗

小花 追问

2019-11-14 10:44

老师,是预收账款,我们是先收款,再拉货减账的

meizi老师 解答

2019-11-14 10:47

你好  那你就做借银行存款 贷预收账款   收到货   借预收账款贷主营业务收入 应交税费  借主营业务成本贷库存商品    这样来体现就行了   你继续挂着  收款冲  多收的钱退 就冲掉了

小花 追问

2019-11-14 10:49

我现在预收账款结余数跟客户对账,是错的,我需要调账,该怎么调?

meizi老师 解答

2019-11-14 10:50

你好  那你是多了还是对方少了 是什么情况 你得说下

小花 追问

2019-11-14 10:53

我的预收账款贷方负20万,我借-预收账款 负20,贷-坏账准备 负20,这样对不对?接下来怎么计提?

meizi老师 解答

2019-11-14 10:54

你好  是对方不付款给你了吗  20万不是小数目 你不能随便做坏账的  你们是怎么来的差异 是因为价格有调整吗

小花 追问

2019-11-14 10:57

谢谢老师。价格一方面,前任会计做的烂账是一方面,这个是核实后老板签字同意了的。至于该怎么调?分录该怎么写?请老师赐教

meizi老师 解答

2019-11-14 10:59

你好 如果你们确实要调整的话    先把他们调整到应收账款 ; 借:应收账款 贷:预收账款    然后计提坏账 借资产减值损失 贷坏账准备   借坏账准备贷应收账款    做正数的哈

小花 追问

2019-11-14 11:10

老师,怎么做正数?借-应收账款 负20万,贷-预收账款 负20万,不对吧?还有就是资产减值损失最后结转到本年利润吗?

meizi老师 解答

2019-11-14 11:15

是的  资产减值损失最后结转到本年利润   借应收账款20 贷预收账款20

小花 追问

2019-11-14 11:18

预收账款的余额是负20,所以调到应收账款借方也是负数了

meizi老师 解答

2019-11-14 11:24

你好  预收账款在贷方负数实际是应收账款;所以我做了一笔挂到应收账款的科目

小花 追问

2019-11-14 16:02

老师,预收账款的负数挂到应收账款也就是借方的负数了,我试了,应收账款不平呀

meizi老师 解答

2019-11-14 16:29

你好 预收账款负数表示客户有欠款未支付 应该重分类至应收账款的借方  借应收账款20万  贷预收账款 20万

小花 追问

2019-11-15 08:22

老师,我还有问题就是贷预收账款是负数20万的话,结转到借方应收账款也是负数呀?

meizi老师 解答

2019-11-15 08:37

你好,预收账款贷方负数说明是应收账款借方的意思  所以是调整到应收账款借方来体现

小花 追问

2019-11-15 09:06

老师,我想说的是调到应收账款借方是负数20万,这个是成立的不?

meizi老师 解答

2019-11-15 09:07

你好 不成立 你预收账款负数 本来就是应收账款借方了  你再去弄成负数 就是预收账款贷方了

上传图片  
相关问题讨论
你好,实际是多少?为什么要调整
2016-12-27 10:35:09
你好 是应该应收账款20万吗
2019-11-14 10:43:28
你好,应收账款是货物销售了,款项没有收到用应收,是资产科目 预收账款是没有销售,提前收款,计入预收,是负债科目 借;应收账款 贷;预收账款
2018-05-24 09:08:02
预付借方余额预收是贷方余额吗?
2020-06-29 12:55:46
你好,这些具体的是什么业务的?是同一个业务吗?
2022-07-18 16:06:12
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...