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哆啦啦
于2019-11-20 10:43 发布 6515次浏览
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-11-20 10:43
您好借:银行存款贷:预收账款借:预收账款贷:主营业务收入应交税费-应交增值税-销项税额
哆啦啦 追问
2019-11-20 10:48
建筑行业分录也是这么做吗
bamboo老师 解答
2019-11-20 10:59
您单位有没有用工程结算科目 如果没有的话 也可以这样写分录
微信里点“发现”,扫一下
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收到工程款,并且已经开出发票,会计分录怎么做
答: 您好 借:银行存款 贷:预收账款 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额
老师,您好,我问一下,建安行业被挂靠公司,在开出发票的时候怎么做会计分录,收到工程款有怎么做会计分录,
答: 开出发票确认工程结算,收到工程款冲你的应收账款。 挂靠 你是按自有工程处理。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
开出工程款发票怎么做会计分录呢
答: 借:应收账款,贷:主营业务收入
开一个工程款的发票出去,工程款未收到,会计分录是怎样的
讨论
老师,之前支付工程款都是从学校户上支付的,现在让对方开发票开另一个新公司上,算是学校投资的这个新公司,那会计分录要怎么写呢?
收甲方付工程款,但是还木有给甲方开发票会计分录怎么写?
老师,我厂付土方回填工程款,现在竣工了付60%,验收合格后开发票再付剩下的40%,请问会计分录分两步走,怎么写呢?
我们单位因为去年没有及时给甲方供暖造成对方损失,对方现在要求赔偿,但对方开具的发票是工程款,我该如何做会计分录呢
bamboo老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
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哆啦啦 追问
2019-11-20 10:48
bamboo老师 解答
2019-11-20 10:59