送心意

小刘老师

职称,注册会计师

2019-11-20 14:59

恩,没预缴之前,借所得税费用,贷应交税费-应交所得税。交的时候,借应交税费,贷银行存款。

歌狂 追问

2019-11-20 14:59

我做的外账,分录也是这个是吗

小刘老师 解答

2019-11-20 15:00

同学你好!是的。一样的。

歌狂 追问

2019-11-20 15:00

你看下我发的图片,有减免所得税额,那所得税金额是多少

歌狂 追问

2019-11-20 15:03

是9747-5848吗

歌狂 追问

2019-11-20 15:07

在吗

歌狂 追问

2019-11-20 15:16

老师在吗

歌狂 追问

2019-11-20 15:17

在忙吗

歌狂 追问

2019-11-20 15:25

怎么不回我

小刘老师 解答

2019-11-20 16:08

老师刚才有点忙,不好意思!是的,就是两个数相减

歌狂 追问

2019-11-20 17:25

歌狂 追问

2019-11-20 17:25

老师,我结转损益的时候管理费用怎么数据不一样还变成负数

小刘老师 解答

2019-11-20 20:51

同学你好!你这个是软件哪里不对吧,老师也不清楚具体情况呀。

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相关问题讨论
恩,没预缴之前,借所得税费用,贷应交税费-应交所得税。交的时候,借应交税费,贷银行存款。
2019-11-20 14:59:08
你好,需要计提的所得税金额=9747-5848.2
2019-11-20 15:30:35
您好 借;管理费用-工资 10151.38 贷:应付职工薪酬 -工资10151.38 借;应付职工薪酬-工资10151.38 贷:应交税费-个人所得税140.01 贷:银行存款10011.37
2022-04-26 12:02:06
您好 您不是已经填好了吗
2022-08-11 15:39:10
你计提工资的凭证错了,应该按应发工资计提
2019-12-03 16:43:37
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