送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2019-11-21 10:41

你好,借:预付账款  贷:银行存款

学堂用户_ph655527 追问

2019-11-21 10:44

然后下个月回来,按照发票金额,借管理费用什么的,冲预付账款是不是老师

立红老师 解答

2019-11-21 10:46

你好,是的,是这样的。

上传图片  
相关问题讨论
你当时做平的分录是?
2017-07-31 17:18:29
你好,借:预付账款 贷:银行存款
2019-11-21 10:41:24
一、第一笔付订金 借:其他应收款——XX装修订金 贷:银行存款 二、第二笔付装修款 如果是自己的房产,计入在建工程,完工后转固定资产,是租赁的房产,计入长期待摊费用——装修费
2019-10-19 08:00:49
借:原材料 贷:应付账款-暂估入账,等发票到了再红冲,做正确的分录
2015-12-31 10:55:39
你好,货款没有支付,就根据发票入账,计入应付账款核算就是了
2019-06-11 10:36:04
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...