送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-11-26 09:10

您好
请问是勾选了没有抵扣么

沫沫 追问

2019-11-26 11:16

是的,当时已经扣款了,没办法撤销了

沫沫 追问

2019-11-26 11:18

就是这张圈起来的那张票。这个要怎么处理

bamboo老师 解答

2019-11-26 11:22

您认证时候分录怎么写的

沫沫 追问

2019-11-26 11:29

我结转增值税的时候是结转的认证了的金额,账务上也是认证了的金额

bamboo老师 解答

2019-11-26 11:29

就是填表的时候没有全额填进项税额 是不

沫沫 追问

2019-11-26 11:32

是的,填表的时候也是填的认证的税额,但是不含税金额是整张票的票面不含税金额,只是税额那里是我自己输入的需要抵扣的金额

bamboo老师 解答

2019-11-26 11:39

那这样您是放弃了其余的进项税额
您当时分录怎么写的

沫沫 追问

2019-11-26 11:52

对,我咨询了税务老师,他们说已经扣款了,就没法了,相当于放弃这部分抵扣了,分录是正常的购进,借库存商品。
                    应交税费-进项税
                   贷:应付账款

bamboo老师 解答

2019-11-26 11:53

借:库存商品
贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出

沫沫 追问

2019-11-26 16:35

借方还是库存商品吗 。用正数不是就重复这笔金额了吗?

bamboo老师 解答

2019-11-26 16:36

您入账的时候把进项税额多抵扣了  现在不能抵扣  只好增加库存商品入账成本啊

沫沫 追问

2019-11-26 16:40

不能抵扣的部分金额不是减少库存商品成本吗?我没有明白老师的意思呢

bamboo老师 解答

2019-11-26 16:41

不能抵扣的部分要增加库存商品成本
您取得专票库进项可以抵扣 库存商品成本就低 现在进项不能抵扣了 库存商品成本是不是应该增加?

沫沫 追问

2019-11-26 16:45

我当初做分录的时候是借:库存商品3971732.92
                                        应交税费-进项税额516325.28
                                        贷:应付账款4488058.2

我在勾选认证抵扣的时候 只抵扣了440906税额,少抵扣了75419.28的税金。不是多抵扣了

bamboo老师 解答

2019-11-26 16:46

您分录做的时候是多抵扣了进项 少进了成本 所以现在要写分录
借:库存商品  75419.28
贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出  75419.28
您多想想 看是不是这样的 您进项没有实际抵扣 现在要做分录转出增加库存商品

沫沫 追问

2019-11-26 16:48

意思我就要增加75419.28的成本对不对,那我申报表上要做什么改动不

bamboo老师 解答

2019-11-26 16:48

对的 要增加75419.28的成本
申报表不需要做改动了  只调帐

沫沫 追问

2019-11-26 16:57

老师 这个有办法让对方开红字发票冲掉这部分呢 ,以发生销售退货为由,主要是7万多的税额,老板知道 了要被骂死

bamboo老师 解答

2019-11-26 17:03

您可以更对方协商 但是对方不一定会同意

沫沫 追问

2019-11-26 17:32

对方还是国企,不知道愿意不愿意

bamboo老师 解答

2019-11-26 17:34

是您操作失误 估计红冲有点难

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你好,发票的进项税额如果认证抵扣了的话,成本里就不用算这个税额了,这个税额放在应交税费——增值税进项税额里就好。
2020-03-05 12:00:59
您好 请问是勾选了没有抵扣么
2019-11-26 09:10:47
是的计入主营业务成本吧。。
2018-07-10 12:41:28
你好,本月发票认证后:借应交税费-应交增值税(进项税额)贷应交税费-应交增值税(待认证进项税额)
2018-06-12 12:30:39
你好,应该是先做认证,再进项税额转出到成本,这样避免出现滞留票
2018-09-21 21:46:13
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