
上一年赔偿款做错到营业费用-维修费,今年想将其调整到其他应付款-赔偿款,如何调整?原本分录是:垫付赔偿款:借:营业费用-维修费 贷:银行存款 收到保险公司赔偿款:借:银行 贷:应付-保险公司
答: 调整分录 借:应付~保险公司 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:未分配利润
为什么有些企业的缴纳员工住房公积金借方是其他应付款和营业费用 贷银行存款?其他应付款和营业费用为什么金额一样?
答: 你好,借营业费用贷其他应付款这么做的?
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
我们打给员工的报销费用,然后被银行退回来了怎么做账啊,借:银行存款 贷:其他应付款嘛?
答: 您好,一般情况下,借:银行存款 贷:其他应付款。
费用记到了其他应付款科目 并且已支付报销,但是其他应付款科目期末余额在借方,只做了一笔借其他应付款贷银行存款。这种情况是怎么回事呢?
平时公司发生的费用都是同时掏钱垫付,贷方记其他应付款,月末了,想把其他应付款平了,可不可以直接在对公里转私人,摘要是还款?然后借方记其他应付,贷方是银行存款
老师请问我们收到一个汽管办的补助,收到时做的借:银行存款 贷:其他应付款。我们现在用这笔钱付一个租车费,借:其他应付款 贷:银行存款,怎么做才能体现出费用,是不是哪一步错了?
老师,我们公司7月份开始购买社保,7月不扣费,8月扣缴两个月的费用,那我计提是不是6月计提7月社保,7月计提8月社保,然后8月扣费的时候直接借:其他应付款 (两个月合计)贷:银行存款,这样对么?


???? 追问
2019-11-27 10:44
郭老师 解答
2019-11-27 10:46
???? 追问
2019-11-27 10:50
郭老师 解答
2019-11-27 10:52