保费确认上,新旧准则的会计分录各是什么样的呢 问
您好, 你说的是保险费吗? 答
老师好 汇算清缴的时候,管理费用社保和应付职工薪 问
你好,同学 按照实际计提填写的,同学 答
企业为了宣传,要求别人转发企业APP并点赞就给发红 问
你好,同学 这个可以计入宣传费,这个销售费用宣传费,不用代扣代缴的 答
提取盈余公积影响可供分配利润吗?为什么敲重点书 问
你好,盈余公积,其实是可以用来分配的。 说影响的,是因为他只说了剩余未分配的部分, 说没有影响的是因为盈余公积也是从未分配利润里面分一部分过去,所以最终他不影响。 答
小规模申报1人的工资薪金,每月3000元,申报工会经费 问
您好,按工资来填,季度的工资就是9000,如果开票不超过30万是免税 答
购买固定资产72000万,首付定金21600,借:预付账款21600贷银行账款;货到付款4万,借:预付账款,贷:银行存款4万;余10400开票后付款;借固定资72000,贷预付账款61600 银行存款10400,这样对吗
答: 你好,是对的
老师你好,购入装载机,没有收到发票,要不要入固定资产,还是等收到发票在入固定资产,先借预付账款贷银行存款还是直接入固定资产,分期支付,借固定资产贷应付账款银行存款
答: 收到了资产,就要暂估计入固定资产里面
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
帮理理吧。公司购买固定资产50w(含税)9月预付款3w 分录:借:预付账款3,贷:银行存款:3预付款5w 借:预付账款5,贷:银行存款 510月收到发票 10w,借:在建工程8.55 应交税费-应交增值税-进项税额1.45,贷:预付账款10月付款 20w, 借:预付账款 20. 银行存款20收到发票10w 借:在建工程8.55 应交税费-应交增值税-进项税额1.45,贷:预付账款10月结转固定资产 借:固定资产50 在建工程17.1 预付账款32.911月付款10w 借:预
答: 等一会儿,看一下了回复给你。在另一个页面处理