老师好,我想问一下记账有关问题,本月应交税金进项是20,销项税额是30,那么月底怎么做凭证 需要做转出未交增值税吗?另外需要计提附加税吗?
遇见
于2019-12-05 11:17 发布 707次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-12-05 11:30
你好 是的 需要的 你销项税需要交纳增值税的 同时计提附加税
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需要按上面那个步骤做,财会2016.22
2019-08-13 11:05:36
上半年销项大进项,月底结转未交增值税,下月缴纳。2个分录后借应交税费-增值税-转出未交增值税有余额。下半年进项大于销项。年底结转全年进项和销项税额并把差额转入应交税费-未交增值税。这2个金额之和等于期末可留抵金额,
2019-02-15 15:00:48
你好,未交增值税,这个是二级科目,然后最后一个分录不要做。
2020-11-22 10:00:48
1 是的,这个结转销项税额和进项税额,2 结转转出未交增值税
2020-10-11 11:19:59
你好,你想问的问题具体是?
不存在结转进项,销项的说法的
2016-10-27 09:23:15
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遇见 追问
2019-12-05 12:47
meizi老师 解答
2019-12-05 12:50