送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2019-12-09 15:38

你好,发生增值税,借:银行存款等 贷:主营业务收入  应交税费——应增(销)
取得专票计入进项,借:库存商品等  应交税费——应增(进)贷:银行存款等
如果销项金额大于进项,期末,借:应交税费——应增(转出未交增税)贷:应交税费——未交增值税
次月上交税款 ,借:应交税费——未交增值税  贷:银行存款

,,,,,,,,,,,, 追问

2019-12-09 15:52

老师,抵的时候,应交税费原来在贷方,,购入库存商品时可抵的--应交税费在 借方,科目要一样的系统才会自动抵是吗?

立红老师 解答

2019-12-09 15:53

你好,是的,是自动抵的。

,,,,,,,,,,,, 追问

2019-12-09 15:54

应交税费——应增(销)   跟    应交税费——应增(进)   科目不同会自动抵?

立红老师 解答

2019-12-09 15:56

你好,他们是一个总账账户的明细科目,如果公司是用多栏,是自动抵的,如果是用三栏账,需要分别转出

,,,,,,,,,,,, 追问

2019-12-09 16:00

老师,我这是几栏的呀?

立红老师 解答

2019-12-09 16:01

你好,看这看不出来呀,查明细账的格式。

,,,,,,,,,,,, 追问

2019-12-09 16:05

好的,这是明细账。

立红老师 解答

2019-12-09 16:07

你好,这是库存现金的,帮我查下应交税费的明细账

,,,,,,,,,,,, 追问

2019-12-09 16:09

好的。

立红老师 解答

2019-12-09 16:17

你好,不好意思,能再查下应交税费——应交增值税的明细账么,

,,,,,,,,,,,, 追问

2019-12-09 16:20

老师,这是应交税-应交都应交增值税的明细账。

立红老师 解答

2019-12-09 16:21

你好,上面是2221 是应交税费的明细账,如果这个是应交增值税的明细账,就是三栏的。

,,,,,,,,,,,, 追问

2019-12-09 16:25

老师,怎么做分录转出呀?

立红老师 解答

2019-12-09 16:26

你好,借:应交税费——应增(销)贷:应交税费——应增(进)应交税费——应增(转出未交增值税)
借:应交税费——应增(转出未交增值税)  贷:应交税费——未交增值税

,,,,,,,,,,,, 追问

2019-12-09 16:32

老师,请问进项大于销项的要怎么做账务处理呀?

立红老师 解答

2019-12-09 16:36

你好,进项大于销项不用处理,做为期末留抵,从下期的销项税额中抵扣。

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你好,发生增值税,借:银行存款等 贷:主营业务收入 应交税费——应增(销) 取得专票计入进项,借:库存商品等 应交税费——应增(进)贷:银行存款等 如果销项金额大于进项,期末,借:应交税费——应增(转出未交增税)贷:应交税费——未交增值税 次月上交税款 ,借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款
2019-12-09 15:38:59
需要结转未交增值税 小规模增值税在贷方记载发生,在借方记载缴纳
2016-03-24 17:16:21
借:应收账款贷:主营业务收入,应交税费;借:应交税费贷:银行存款
2018-07-28 13:53:47
您好 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-未交增值税 借 应交税费-未交增值税 贷 银行存款
2020-07-31 07:04:09
你好,需要做增值税的结转分录
2020-07-13 11:49:30
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