送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-12-10 11:29

你好   借应交税费-应交增值税-进项税 借管理费用负数

尊敬的香氛 追问

2019-12-10 11:36

不平吧,贷什么呢?管理费用负数就相当于这个业务没有吧

meizi老师 解答

2019-12-10 11:39

你好   实际贷方就是管理费用 。 而我做的是借管理费用负数  就平的。  你要把进项税的金额从管理费用冲出来 。 你如果觉得这个不想这样做 。你就去红冲你7月分录 。在来体现进项税

尊敬的香氛 追问

2019-12-10 11:45

好的,我是刚接手小白,之前是前面会计做的,谢谢老师

meizi老师 解答

2019-12-10 11:48

不客气 帮到你就好

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相关问题讨论
你好 借应交税费-应交增值税-进项税 借管理费用负数
2019-12-10 11:29:25
您好 收到发票时,把前面的分录红冲按照发票金额入账
2020-12-04 08:55:19
你好! 对的,进项税额可以抵扣的
2020-01-10 10:47:49
和这个付款有差额么,那就冲掉借银行 借管理费用 负数之后按发票做
2019-11-08 13:29:55
你好,收到客人给我们的检测费。可以计入销售费用,
2020-12-03 17:03:00
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