送心意

宇飞老师

职称中级会计师,税务师

2019-12-12 14:40

您好,借:待处理财产损溢    贷:库存商品    应交税费-应交增值税(进项税额转出);报批后,如果是认为因素,则借:管理费用 贷:待处理财产损溢,如果是非人为原因则借营业外支出  贷待处理财产损溢。

宇飞老师 解答

2019-12-12 14:41

人为因素计入管理费用。

小逗麻咪 追问

2019-12-12 14:43

不想做以前年度损益调整,怎么处理?

宇飞老师 解答

2019-12-12 14:47

这个不是以前年度损益处理啊,是待处理财产损溢,你不然直接借:营业外支出   贷:库存商品   应交增值税(进项税额)好了

小逗麻咪 追问

2019-12-12 14:53

哦,那进项税额转出最后要怎么做?挂在那里吗

宇飞老师 解答

2019-12-12 14:58

月末连同其他增值税有关科目结转到未交增值税。

小逗麻咪 追问

2019-12-12 15:00

之前都没计提过增值税,缴款的时候,直接借已交税金,贷银行存款。那这个进项税额税额怎么做,能直接转到已交税金吗。

小逗麻咪 追问

2019-12-12 15:00

进项税额转出能直接能转到已交税金吗

宇飞老师 解答

2019-12-12 15:41

您好,月末一般就是把销项税额+进项转出-进项税额后的余额,如果大于0表示要交税,那么差额借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税),贷:应交税费-未交增值税;如果不用交,那么借:应交税费-未交增值税   贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税)。缴纳增值税的时候如果当月缴纳当月的就借已交税金,贷银行存款,如果是缴纳以前月份的借未交税金,贷银行存款。

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