
建筑公司,我开票给建设方,由于有一处维修未处理,建设方在我应收账款中扣除了5000元!我怎么做账?
答: 你好,之前有对这维修未处理部分确认收入吗?
老师,我们是建筑公司,之前的很多材料都是甲供,记到应收账款,现在要竣工结算了,这些甲供应该是扣减已付款,请问怎么做账务调整?
答: 借:应收账款 贷:工程结算 应交税费—— —应交增值税(销项税额)
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
建筑公司,我开票给建设方,由于有一处维修未处理,建设方在我应收账款中扣除了5000元!我怎么做账?
答: 对方把修理费的发票开给你们 你们计入成本费用 冲减应收















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张爱芬 追问
2019-12-13 09:23
轶尘老师 解答
2019-12-13 09:24
张爱芬 追问
2019-12-13 09:29
轶尘老师 解答
2019-12-13 09:38