
老师,年底销项税账面有余额吗
答: 年底根据应交税费-应交增值税科目的余额情况来结转,如果该科目的余额为借方的,将年底借方余额转入次年的应交税费-应交增值税-进项税额,如果该科目的余额为贷方的,将年底贷方余额转入次年的应交税费-应交增值税-销项税额,其余三级科目全部清零.
老师你好,3月进项税334.92,销项税额200.69,进项大于销项,我没有做账务处理,这样月末进项税额账面有借方余额的334.92,销项税额账面贷方有余额200.69,是不是要做一笔结转分录(清零)?
答: 这个我知道,进项大于销项,不用结转增值税,即不用把“转出未交增值税”转入“未交增值税”,但是月末进销项要结平,不然一直有余额,要做分录,借:销项税208.69 贷:进项税额 334.92,这样销项就没有余额,进项留抵134.23
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
你好,我现在建账接12月份的期未数作为期初数,但销项税额借方、贷方都有余额,借方余额我录哪里
答: 同学您好,同一个科目,正常情况下,只有一个方向有余额


对、 追问
2019-12-13 17:08
venus老师 解答
2019-12-13 17:11