送心意

董老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-12-15 20:26

您好,不需要做账,相当于商业折扣

敏感的手链 追问

2019-12-15 20:35

老师请问在前面的收入与应收账款里多记了500,不需要做账减去多记了的500吗

董老师 解答

2019-12-15 20:41

您好,是12月份收到了原来的1500吗。
如果是这样,可以做坏账准备
借 银行存款1500  坏账准备500 贷应收账款2000

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相关问题讨论
你好,借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 同时结转成本的
2017-12-21 18:16:13
借: 银行存款 1100  贷: 主营业务收入 1037.74  应交一销项税 62.26 这笔分录直接红字冲减
2019-08-08 08:26:41
您好,不需要做账,相当于商业折扣
2019-12-15 20:26:34
是的 收到冲应收账款
2019-06-12 10:05:44
借:银行存款,贷:主营业务收入,应交税費
2020-04-10 11:04:00
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