预提2024年费用10万元,2025.5月取得了发票账务如 问
借:应付账款--暂估 增值税-进项 贷:银行存款 答
请问对当期损益影响的金额要怎么理解呢?不明白这 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,我们是分包,我们开发票和总包拿钱,总包要给我 问
你好,你们借应付职工薪酬,贷应收账款-总包。 答
老师,请教个问题,我们公司2022年卖了个车位所有的 问
你好是的,正常是不需要再交税了。 这种应该开红字发票冲减之前的,然后再按照新的重新开。 答
找宋老师,有问题请教? 问
您好,您有什么问题。 答

你好老师,应交税金这个科目到年底余额为0吗
答: 不是的 有这个月计提的税金 需要下个月缴纳的
做了相反的分类,期末余额不变,都是在应交税金科目
答: 你好,具体是什么业务
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
2018年年初应交税金有860元余额在借方,但是当时以为没有,应交税金的余额没有写,到了年底发现有一笔860,12月份这笔年初借方余额应交税金怎么调整科目?
答: 您好,查看一下是否是你公司以前有税金没有计提但又缴纳才导致应交税金借方余额,如果是这个原因,直接将这笔应交税费借方余额根据税种调整到税金及附加里面或者管理费用里面就可以了。


梁╱梨涡浅笑 追问
2019-12-17 10:01
轶尘老师 解答
2019-12-17 10:03